企业内部控制管理
1.内部控制概念、法规综述
2.内部控制的架构和五要素
控制环境
控制活动
信息沟通
监控
3.内部控制环境10要素
4.内部控制与
5 公司治理原则、模型及优缺点
6 风险评估和
模块2 企业内部控制体系
1 建立内控制度七原则
合法性原则
全面性和重点控制原则
相互牵制原则
协调配合原则
成本效益原则
奖惩结合原则
灵活性和前瞻性原则
2 内部控制操作六种方法
目标控制法
组织控制法
授权控制法
程序控制法
措施控制法
检查控制法
3 内控组织建设
内控的风险
使用章程、报告、制度、授权、流程、手册、单据建立可操作的体系
模块3 内部控制操作
1 货币资金内部控制
货币资金的内控制度
货币资金岗位分工及授权批准管理
现金内部控制要点
票据及有关印章的管理
货币资金监督检查的主要内容
2 采购付款内部控制
采购付款内部控制目标
采购付款业务的关键控制点
采购付款流程控制
3 固定资产与存货
实物资产控制要点
存货及盘点控制要点
实物资产控制措施
4 销售收款的内部控制
销售收款的风险
销售收款的控制方法
建立客户信用评估和控制机制
建立客户应收账款对账制度
制定严格的销售收款政策
建立应收账款分析、催收和预警制度
5成本费用内部控制
1、建立
2、加强对成本费用形成过程的控制 介绍: 资深财务
20多年财务
在企业财务、行政、
东北财经大学经济学学士和新西兰梅西大学金融硕士研究生毕业。清华大学高级总裁班,新加坡高级管理班培训。
培训经验有公司治理、风险管理、内控管理、财务管理等。擅长财务领域各个专题的培训和咨询,包括:财务预算,
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